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Cliquez sur Ventes > Gestion analytique ou Achats > Gestion analytique :
3. Cliquez sur la facture dont vous souhaitez réaliser l'imputation comptable :
4. Vous pourrez alors affecter un compte aux opérations de la facture en renseignant les codes analytiques et les montant au débit et crédit :
5. Une fois les opérations à l'équilibre, cliquez sur Valider :

